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惠農區工業和信息化局2019年部門預算公開
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曹雯燕   發布時間:2019-02-01   點擊 : 805

        目錄

    第一部分  單位概況
    一、主要職能
    二、部門預算單位構成
    第二部分  2019部門預算表
    一、財政撥款收支總表
    二、財政撥款支出總表
    三、一般公共預算支出總表
    四、一般公共預算基本支出表
    五、“三公”經費預算支出表
    六、政府性基金預算財政撥款支出表
    七、部門收入總表
    八、部門支出總表
    第三部分  2019年部門預算情況說明
    第四部分  名詞解釋

 

 

  第一部分  單位概況
 

  一、主要職能
  (一)貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家、自治區工業和信息產業發展的方針政策;擬訂工業和信息化發展戰略、發展規劃、產業政策、行業技術規范和標準并組織實施。
  (二)提出優化產業布局、基礎設施建設、結構調整的政策建議。擬訂產業發展政策和措施,指導協調產業規劃和建設發展。
  (三)負責工業經濟運行調度與服務工作。監測分析工業和信息產業運行態勢,發布相關信息,進行預測預警和信息引導,協調解決行業運行中的有關問題并提出政策建議;負責煤、電、油、氣、運等生產要素及原材料方面的保障協調和緊急調度;負責原材料、裝備制造、消費品工業等行業管理及組織協調工作;落實國家、自治區、市、區人民政府制定的相關惠企政策。
  (四)負責工業、信息結構調整和轉型升級工作。擬訂工業和信息化結構調整和轉型升級規劃、政策和措施。指導企業新產品、新技術研發和技術裝備升級工作;負責工業和信息化企業技術改造固定資產投資管理,擬訂鼓勵企業技術改造投資的有關政策并組織實施。
  (五)組織實施工業和信息領域技術創新和技術進步的規劃、政策和科技重大專項,推進相關科研成果產業化;推動軟件業、信息技術服務業和新興產業發展;負責工業和信息化領域新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
  (六)承擔裝備制造業組織協調的責任。組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策;協調有關重大專項的實施,負責重大技術裝備國產化工作,指導引進重大技術裝備的消化創新。
  (七)負責節能降耗的綜合協調工作。組織擬訂發展循環經濟、資源節約和綜合利用、清潔生產促進規劃和政策措施;承擔工業、信息產業的能源節約、資源綜合利用和清潔生產促進工作;協調工業環境保護和環保產業發展相關工作;承擔資源節約與綜合利用、節能降耗國家和自治區、市財政獎勵資金項目的審核、上報工作;組織實施重大節能降耗示范工程和節能新產品、新技術的推廣應用。承擔區節能減排領導小組辦公室日常工作。
  (八)負責工業和信息產業體制改革和管理創新;負責民用爆炸物品行業安全生產監管職責。
  (九)統籌推進信息產業工作;組織擬訂相關規劃、政策并協調信息化建設中的重大問題;負責協調電信、廣播電視和計算機網絡融合的相關工作;指導、協調電子政務和電子商務發展,負責協調跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享。
  (十)負責中小企業發展的宏觀指導;會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有經濟發展的相關政策和措施,協調解決有關重大問題。
  (十一)承擔鐵路運輸協調、專用線管理等工作;承擔與鐵路管理部門的聯絡和協調工作。
  (十二)承擔相關信息安全管理的責任。負責協調維護信息安全和信息安全保障體系建設;指導、監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調處理網絡和信息安全的重大事件。
  (十三)負責輕工和紡織行業的監督管理。
  (十四)承辦惠農區人民政府交辦的其他事項。
   二、部門預算單位構成
  我單位是一級預算單位(無二級單位),性質是行政單位,領導配置,其中局長1名、副局長2名。編制情況,其中:行政編制5人、參公事業編制6人。人員情況:其中:在職人數11人、退休人數3人,公益性崗位0名,三支一扶3名,大學生實習0名。

 


  第二部分:2019部門預算表

  惠農區工業和信息化局2019年部門預算表格(詳見附表)


  第三部分 2019年部門預算情況說明

  一、關于工業和信息化局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
  工信局2019年財政撥款收支預算1,667,836.28元,其中:本年收入1,667,836.28元,包括一般公共預算撥款1,667,836.28元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。支出預算1,667,836.28元,包括:資源勘探信息等支出1,301,303.00元、社會保障和就業支出149,703.74元、衛生健康支出78170.14、住房保障支出138,659.40元。
  二、關于工信局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
  (一)基本支出情況說明。
  工信局2019年一般公共預算撥款基本支出1,425,416.28元,其中:本年收入安排支出1,425,416.28元,上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數(決算數)減少129,108.32元,下降8 %。
  人員經費1,349,996.28元,主要包括:基本工資384,660.00元;津貼補貼357,020.00元;獎金147,555.00元;社會保障繳費227,873.88元;住房公積金92,423.40元、購房補貼46,236.00元;其他對個人和家庭的補助支出6,628.00元。
  公用經費75,420.00元,主要包括:辦公費20,000.00元;印刷費5,000.00元;郵電費6,000.00元;取暖費2,500.00元;物業管理費1,500.00元;租賃費5,000.00元;勞務費8,000元;其他交通費8,820.00元;其他商品和服務支出13,600.00元;辦公設備購置5,000.00元。
  (二)項目支出情況說明。
  工信局2019年一般公共預算撥款項目支出242,420.00元,其中:本年收入安排支出242,420.00元,上年結轉結余資金安排支出0元。2019年項目預算242,420.00元,其中:2150501行政運行42,420.00元,2150502一般行政管理事務200,000.00元,比2018年執行數據(決算數)減少63,582.00元,下降21 %。主要原因項目資金壓縮。
  三、關于惠農區工信局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
  工信局2019年“三公”經費財政撥款預算數為20,000.00元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費20,000.00元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少80,000.00元,其中:因公出國(境)費增加0元;公務用車購置費增加(減少)0元,主要原因公車改革;公務用車運行費增加(減少)0元,主要原因公車改革車輛上交;公務接待費減少80,000.00元,主要原因招待客商減少。
  四、關于工信局2019年政府性基金預算撥款情況說明
  無政府性基金預算財政撥款單位:工信局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
  五、關于工信局2019年收支預算情況的總體說明
  工信局2019年收入總預算1,667,836.28元,其中:本年收入1,667,836.28元,上年結轉結余0元;支出總預算1,667,836.28元,其中:本年支出1,667,836.28元,年末結轉結余0元。
  本年收入包括:財政撥款預算收入1,667,836.28元,占100%;事業預算收入 0元;上級補助預算收入0元;附屬單位上繳預算收入0元;經營預算收入0元;債務預算收入0元;非同級財政撥款預算收入0元;投資預算收益 0元;其他預算收入 0元。
  本年支出包括:行政支出12,517,335.21元,占100%;事業支出0元;經營支出0元;上繳上級支出0元;對附屬單位補助支出0元%;投資支出 0元;債務還本支出0元;其他支出0元。
  八、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,工信局本級1個行政單位和1個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算75,420.00元,比2018年預算增加9,420.00元,增長14%。主要原因是:增加掛職干部費用。
  2019年,工信局政府采購預算5,000.00元,其中:政府采購貨物預算5,000.00元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
  (三)國有資產占用使用情況
  截至2018年12月31日,工信局占用使用國有資產總體情況為房屋148.84平方米,價值 0元;土地0平方米,價值0元;車輛 0輛,價值0元;辦公家具價值199,499.00元;其他資產價值0元。國有資產分布情況為:
  本級部門房屋148.84平方米,價值0元;土地 0平方米,價值 0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值199,499.00元;其他資產價值0元。
  所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值    元;車輛0輛,價值 0元;辦公家具價值199,499.00元;其他資產價值0元。
  (四)預算績效情況。
  2019年工信局重點項目績效評價情況(備注:逐個按項目描述)
  1、2019年工業經濟運行工作經費項目績效評價情況。
  2019年工業經濟運行工作經費金額100000.00元,主要用于監測工業和信息產業運行動態,發布相關信息,協調解決行業運行中的有關問題并提出政策建議;項目年度目標:監測分析工業和信息產業運行動態;具體績效指標:一是做好92家規上企業經濟監測及分析工作;二是做好重點企業對接項目及宣傳工作;三是力爭規上工業增加值增長8%。
  2、2019年招商引資工作經費項目績效評價情況
  2019年招商引資工作經費金額100000.00元,主要用于招商宣傳畫冊的印刷、外出招商差旅費、招待費等;項目年度目標:完成招商引資工作任務,印刷招商宣傳畫冊等;具體績效指標:一是完成招商引資工作任務;二是完成重點企業對接項目及宣傳工作。
  (五)其他需說明的事項
  無。

 

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 

  惠農區2019年工業和信息化局部門預算公開表

  惠農區2019年工業和信息化局部門預算收支總表

 

 

                                                            惠農區工業和信息化局

 

 

 

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